萍乡市纪律检查委员会2017年部门决算
发布时间:2018-09-11

   

 

第一部分  萍乡市纪律检查委员会概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  萍乡市纪律检查委员会概况

 

一、主要职能

1、主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省委、市委关于加强党风廉政建设和深入反腐败斗争的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
    2、主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和县区政府及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及政府颁发的决议和命令的情况。
   3、负责检查并处理市委和市政府各部门、各县区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任命程序,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
    4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、县区政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照干部管理权限和任命程序作出撤职及撤职以下的行政处分的决定;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
    5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
    6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
    7、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。根据萍乡市实际,草拟有关反腐败和党风廉政建设、维护党纪、政纪等地方性规定。
    8、调查研究市政府各部门和县、区、乡(镇、街)政府落实党和国家政策、法规的情况,对地方性规定违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤消县区行政监察机关不适当的决定和规定。
    9、会同市委直属机关、市政府各部门及各县区党委和政府做好纪检、监察干部的管理,审核县区纪委领导班子和监察局领导干部人选;按照有关规定和管理权限,负责市纪委、市监察局派驻各部门的纪检组、监察机构领导干部职务的任免;组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。
    10、承办市委、市政府授权和交办的其他工作。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括萍乡市纪律检查委员会、萍乡市纪委执纪办案管理中心

本委2017年年末编制人数74人,其中行政编制56人,事业编制18人;年末实有人数58人,其中在职人员57人,离休人员1人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年部门决算表

 

(见附表)

 

第三部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本委2017年度收入总计1,416.26万元,其中上年结转和结余0万元,较2016年减少41.33万元,下降100%;本年收入合计1,416.26万元,较2016年增加105.84万元,增加8.08%,主要原因是:巡察工作力度加大,巡察人员队伍扩大,财政拨款相应增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,412.76万元,占99.75%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入3.50万元,占0.25% 

二、支出决算情况说明

本委2017年度支出总计1,416.26万元,其中本年支出合计1,416.26万元,较2016年增加64.51万元,增加4.77%,主要原因是:第一,巡察工作力度加大,巡察人员队伍扩大,增加开支;第二,监察体制改革试点准备工作增加费用支出。

年末结转和结余0万元,较上年下降0%,主要原因是:无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1,352.36万元,占95.49%;项目支出63.9万元,占4.51%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

三、财政拨款支出决算情况说明

本委2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,355.34万元,决算数为1,412.76万元,完成年初预算的104.24%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1,177.34万元,决算数为1,226.74万元,完成年初预算的104.20%,主要原因是:第一,巡察工作力度加大,巡察人员队伍扩大,增加开支;第二,监察体制改革试点准备工作增加费用支出。

(二)国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(三)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(四)教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(五)文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(六)社会保障和就业支出年初预算数为95.49万元,决算数为98.01万元,完成年初预算的102.64%,主要原因:人员调整。

(七)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为38.54万元,决算数为38.54万元,完成年初预算的100%

(八)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(九)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(十)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(十一)交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(十二)资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(十三)商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(十四)金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(十五)国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(十六)住房保障支出年初预算数为43.97万元,决算数为43.97万元,完成年初预算的100%

(十七)粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

(十八)其他支出年初预算数为0万元,决算数为5.5万元,完成年初预算的0%,主要原因:监察体制改革试点准备工作增加费用支出。

(十九)债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

本委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1348.86万元,其中:

(一)工资福利支出656.71万元,较2016年增加34.64万元,增长5.57%,主要原因是:人员增加,支出增多。

(二)商品和服务支出313.18万元,较2016年增加1.71万元,增长0.55%,主要原因是:巡察工作力度加大,巡察人员队伍扩大,增加开支。

(三)对个人和家庭补助支出369.22万元,较2016年增加19.40万元,增长5.55%,主要原因是:人员增加,支出增多。

(四)其他资本性支出9.75万元,较2016年减少35.04万元,下降78.23%,主要原因是:第一,2016年搬迁新办公大楼,增加了办公室及会议室设备的购置;第二,认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,减少支出费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本委2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为73.55万元,决算数为29.29万元,完成预算的39.82%,决算数较2016年减少14.09万元,下降32.48%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少0元。主要原因是:今年未发生因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为32.55万元,决算数为15.09万元,完成预算的46.36%,决算数较2016年减少15万元,下降49.85%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.20万元,其中:公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:未购买车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为33万元,决算数为14.20万元,完成预算的43.03%,决算数较2016年增加0.91万元,增长6.84%,主要原因是:2016年公车改革后共有6辆执纪执法用车,2017年办案管理中心调拨入一辆执纪执法用车。

六、机关运行经费情况说明

本委2017年度机关运行经费支出322.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少33.33万元;下降9.36%。主要原因是:2017年制定出台了一系列《萍乡市纪委监察局机关有关内部管理制度(试行)》,按照文件要求,严格控制各项费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本委2017年度政府采购支出总额21.84万元,其中:政府采购货物支出21.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。但是由于中国政府采购网地方政府信息统计管理系统中未报本单位采购信息,所以本年度决算报表中无采购表。

八、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本委共有车辆7辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)支出功能分类是统计系统支出(教育系统、行政系统、农林牧、卫生系统等等),如:一般公共服务支出、纪检监察事务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。

(五)支出经济分类是统计商品服务支出(公用经费)、个人和家庭支出和工资福利支出三个方面。

(六)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

[ 附件: 萍乡市纪律检查委员会.XLS ]

供稿:市清流网 作者:admin